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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1804 Data de lançamento: 29/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 e 31/03/2017,PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SEC.ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E REUNIÃO NO IPÊ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº031 DE 28/03/2017,COM BASE NODECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............ 200,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 e 31/03/2017,PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SEC.ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E REUNIÃO NO IPÊ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº031 DE 28/03/2017,COM BASE NODECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............ 300,00
29/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 300,00
30/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2017 EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA - 8005 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.