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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SULLAB-DIST.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1821 Data de lançamento: 03/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS UTILIZADOS NA AGÊNCIA TRANSFUSSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr ADERBAL SCHNEIDER,COMPRA PREVISTA PARA 90 DIAS............................. - SORO COOMBS................... 27,80 27,80
1.00 - ALBUMINA BOVINA 22%........... 32,30 32,30
1.00 - ANTI A........................ 19,90 19,90
1.00 - ANTI B........................ 19,90 19,90
1.00 - ANTI D........................ 36,70 36,70
3.00 - REVERCEL A1 E B 2X10ML........ 112,50 337,50
3.00 - TRIACEL I E II 2X10ML......... 121,90 365,70
3.00 - CONTROCEL 1X10ML.............. 79,70 239,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS UTILIZADOS NA AGÊNCIA TRANSFUSSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr ADERBAL SCHNEIDER,COMPRA PREVISTA PARA 90 DIAS............................. - SORO COOMBS................... - ALBUMINA BOVINA 22%........... - ANTI A........................ - ANTI B........................ - ANTI D........................ - REVERCEL A1 E B 2X10ML........ - TRIACEL I E II 2X10ML......... - CONTROCEL 1X10ML.............. 1.078,90
04/04/2017 O credor não aceitou os valores empenhados pois seu orçamento foi dado em 11/01/2017 e o empenho aconteceu em 03/04/2017, sendo assim alega correção nos valores dos produtos. -1.078,90
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.