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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1833 Data de lançamento: 03/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MODEM DA REDE DE INTERNET,CONFIGURAÇÃO DE WINDOWS,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO Á NECESSIDADE...................... - CONFIGURAÇÃO MODEM DA REDE DE INTERNET......................... 80,00 80,00
1.00 - CONFIGURAÇÃO WINDOWS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMA......... 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2017 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MODEM DA REDE DE INTERNET,CONFIGURAÇÃO DE WINDOWS,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO Á NECESSIDADE...................... - CONFIGURAÇÃO MODEM DA REDE DE INTERNET......................... - CONFIGURAÇÃO WINDOWS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMA......... 175,00
19/04/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 175,00
20/04/2017 Pagamento de Empenho 1833/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.