Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2017 |
EMPENHO REF. RENOVAÇÃO CONTRATO POUSADA IMIGRANTE,LOCALIZADA NA RUA HELMUTH GRESSLER,Nº45,IJUÍ/RS,PARA O PERÍODO DE 02/01/2017 Á 31/12/2017,DE PROPRIEDADE DE NERI CARLOS TURRA..................... |
4.800,00 |
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13/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 07/04/2017 SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
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800,00 |
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20/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1839/2017 - CONFORME NFS-e nº201700000000744,PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2017.
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 11643 |
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800,00 |
16/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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300,00 |
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17/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POUSADA MÊS 04/2017.
PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 1839/2017
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 11643 |
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300,00 |
06/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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900,00 |
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08/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1839/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº NFE/20170836 COMPETÊNCIA MAIO/2017 E DIFERENÇA DE ABRIL/2017 e NFE/20170837 COMPETÊNCIA MARÇO/2017.
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 11643 |
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900,00 |
06/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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400,00 |
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11/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1839/2017 - CONFORME NFS-e nº 201700000000855, COMPETÊNCIA JUNHO/2017.
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 11643 |
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400,00 |
31/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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400,00 |
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04/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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400,00 |
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11/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1839/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
11/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1839/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
18/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1839/2017 - CONFORME NFPS-e nº20170000000919,COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 11643 |
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400,00 |
18/09/2017 |
pagamento em duplicidade |
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-400,00 |
26/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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400,00 |
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27/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1839/2017 - CONFORME NFS-e Nº201700000000946,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 11643 |
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400,00 |
01/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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400,00 |
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09/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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400,00 |
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09/11/2017 |
DUPLICIDADE DE LIQUIDAÇÃO REF A NFS-e nº201700000000973,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. |
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-400,00 |
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21/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1839/2017 - CONFORME NFPS-e nº201700000000973,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017.
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 11643 |
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400,00 |
04/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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400,00 |
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11/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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400,00 |
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20/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1839/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
20/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1839/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.