Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GERSON RUOSO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1856 |
Data de lançamento: |
04/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF.A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2017 |
REF.A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... |
230,00 |
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10/04/2017 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ERRO NO VALOR |
-230,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.