Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1858 |
Data de lançamento: |
04/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL BRANCO,PLACA IQW 8536 DE USO DA SEC.MUN. ADMINISTRAÇÃO. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2017 |
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL BRANCO,PLACA IQW 8536 DE USO DA SEC.MUN. ADMINISTRAÇÃO. |
100,00 |
|
|
24/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
100,00 |
|
27/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1858/2017
VALMIR DIAS DA SILVA - MEI - 8655 |
|
|
100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.