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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1872 Data de lançamento: 06/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. CONSERTO DE PNEUS LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS KOMBIS,MICRO-ÕNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES........................ 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2017 EMPENHO REF. CONSERTO DE PNEUS LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS KOMBIS,MICRO-ÕNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES........................ 1.000,00
17/04/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 750,00
20/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1872/2017 - CONFORME DANFE Nº014.749.541 SÉRIE 890. ANDRE FERREIRA - MEI - 11250 750,00
29/12/2017 CONFORME SOLICITADO PELO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. -250,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.