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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1930 Data de lançamento: 10/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT.
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO AO "COMAJA" PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº018/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017(ADESÃO AO CONSÓRCIO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008)..................... 0,00 120.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2017 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO AO "COMAJA" PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº018/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017(ADESÃO AO CONSÓRCIO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008)..................... 120.000,00
10/04/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 23.085,11
11/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1930/2017 - CONFORME RECIBO Nº01099 COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 23.085,11
22/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 11.643,51
22/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 24.209,02
30/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 23.227,01
30/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 24.192,66
01/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1930/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24.209,02
01/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1930/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.643,51
20/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1930/2017 - CONFORME RECIBO Nº01178,REFERENTE A CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2017. CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 23.227,01
10/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1930/2017 - CONFORME RECIBO Nº01206,REFERENTE A CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICO DIVERSOS,REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2017. CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 14.755,63
15/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1930/2017 - CONFORME RECIBO Nº01206 REF.AO PAGAMENTO DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DIVERSOS,REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2017. CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 9.437,03
19/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 13.642,69
19/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1930/2017 - CONFORME RECIBO Nº01234,REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/05 A 20/07/2017(CONSULTAS:R$1.795,00 + PROCEDIMENTOS DIVERSOS:R$20.923,64 - DESCONTO SIA/SUS: R$2.789,78 = TOTAL A PAGAR R$19.928,86). CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 13.642,69
TOTAL 120.000,00 120.000,00 120.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.