Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1938 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1198 |
0,00 |
8,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1198 |
8,75 |
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11/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº UT/2931; |
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8,75 |
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11/04/2017 |
NATUREZA DA DESPESA INCORRETA |
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-8,75 |
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11/04/2017 |
NATUREZA DA DEPESA INCORRETA! |
-8,75 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.