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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALUCIANE DE FATIMA TIMM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2024 Data de lançamento: 17/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGTO.MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA(DIURNO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A SER RELIZADO NA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DISP.LICITAÇÃO 002/2017 E CONTRATO Nº045/2017.............. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017....................... 0,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2017 EMPENHO PARA PAGTO.MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA(DIURNO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A SER RELIZADO NA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DISP.LICITAÇÃO 002/2017 E CONTRATO Nº045/2017.............. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017....................... 1.150,00
03/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 1.150,00
03/05/2017 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2024/2017, 12525 - ALUCIANE DE FATIMA TIMM 126,50
03/05/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2024/2017, 12525 - ALUCIANE DE FATIMA TIMM 57,50
04/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2024/2017 ALUCIANE DE FATIMA TIMM - 12525 966,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 03/05/2017 126,50 Lançada
ISS - LIVRE 03/05/2017 57,50 Lançada
TOTAL   184,00