Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2034 |
Data de lançamento: |
18/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PASSIVO ATUARIAL,REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017... |
0,00 |
4.749,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2017 |
PASSIVO ATUARIAL,REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017... |
4.749,85 |
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18/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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4.749,85 |
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18/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2034/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.749,85 |
TOTAL |
4.749,85 |
4.749,85 |
4.749,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.