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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2123 Data de lançamento: 28/04/2017
Tipo de empenho: FPSM A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. 0,00 1.898,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2017 FPSM PARTE PATRONAL REF. 1.898,21
28/04/2017 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ABRIL/2017. 1.898,21
28/04/2017 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento 44,09
18/05/2017 Pagamento de Empenho 2123/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.854,12
TOTAL 1.898,21 1.898,21 1.898,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 28/04/2017 44,09 Lançada
TOTAL   44,09