Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2123 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. |
0,00 |
1.898,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2017 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. |
1.898,21 |
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28/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ABRIL/2017. |
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1.898,21 |
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28/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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44,09 |
18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2123/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.854,12 |
TOTAL |
1.898,21 |
1.898,21 |
1.898,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
28/04/2017 |
44,09 |
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Lançada |
TOTAL |
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44,09 |
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