Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2260 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. |
0,00 |
7.678,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2017 |
INSS PARTE PATRONAL REF. |
7.678,02 |
|
|
28/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ABRIL/2017. |
|
7.678,02 |
|
28/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
|
|
518,05 |
17/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2260/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.159,97 |
TOTAL |
7.678,02 |
7.678,02 |
7.678,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
28/04/2017 |
518,05 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
518,05 |
|
|