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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 229 Data de lançamento: 18/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
47.94 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL FORA DO CONVÊNIO, BANRISUL SERVIÇOS BLOQUEOU OS CARTÕES DE ABASTECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. -GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920( CCF 124815).. 4,35 208,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2017 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL FORA DO CONVÊNIO, BANRISUL SERVIÇOS BLOQUEOU OS CARTÕES DE ABASTECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. -GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920( CCF 124815).. 208,53
18/01/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 208,53
07/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 229/2017 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911 208,53
TOTAL 208,53 208,53 208,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.