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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2325 Data de lançamento: 28/04/2017
Tipo de empenho: FPSM A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. 0,00 160,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2017 FPSM PARTE PATRONAL REF. 160,18
28/04/2017 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ABRIL/2017. 160,18
28/04/2017 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PVECD 44,09
18/05/2017 Pagamento de Empenho 2325/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 116,09
TOTAL 160,18 160,18 160,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 28/04/2017 44,09 Lançada
TOTAL   44,09