Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2330 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. |
0,00 |
883,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2017 |
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. |
883,98 |
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28/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ABRIL/2017. |
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883,98 |
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02/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2330/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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883,98 |
TOTAL |
883,98 |
883,98 |
883,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.