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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2357 Data de lançamento: 28/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDASDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... -PALITO DE PICOLÉ............... 2,75 275,00
100.00 -TESOURA ESCOLAR 13cm COM PONTA ARREDONDADA DE ÁÇO INOXIDÁVEL E CABO DE POLIPROPILENO PRETO...... 3,20 320,00
200.00 -COLA QUENTE(SILICONE)REFIL FINO 0,44 88,00
200.00 -COLA QUENTE(SILICONE)REFIL GROSSO........................... 1,05 210,00
300.00 -FOLHA DE OFÍCIO EMBALAGEM COM 500 FOLHAS A4 210X297mm.......... 17,30 5.190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDASDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... -PALITO DE PICOLÉ............... -TESOURA ESCOLAR 13cm COM PONTA ARREDONDADA DE ÁÇO INOXIDÁVEL E CABO DE POLIPROPILENO PRETO...... -COLA QUENTE(SILICONE)REFIL FINO -COLA QUENTE(SILICONE)REFIL GROSSO........................... -FOLHA DE OFÍCIO EMBALAGEM COM 500 FOLHAS A4 210X297mm.......... 6.083,00
08/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 6.083,00
10/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2357/2017 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 6.083,00
TOTAL 6.083,00 6.083,00 6.083,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.