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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 236 Data de lançamento: 18/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
67.79 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL FORA DO CONVÊNIO, BANRISUL SERVIÇOS BLOQUEOU OS CARTÕES DE ABASTECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUX-8797.................. 3,34 226,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2017 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL FORA DO CONVÊNIO, BANRISUL SERVIÇOS BLOQUEOU OS CARTÕES DE ABASTECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUX-8797.................. 226,42
17/02/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 226,42
17/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2017 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 226,42
TOTAL 226,42 226,42 226,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.