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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2374 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSS PATRONAL,SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AOS SEGUINTES EMPENHOS:.............. -EMPENHO 2020/2017.............. 0,00 276,00
1.00 -EMPENHO 2022/2017.............. 0,00 200,00
1.00 -EMPENHO 2023/2017.............. 0,00 200,00
1.00 -EMPENHO 2024/2017.............. 0,00 230,00
1.00 -EMPENHO 2025/2017.............. 0,00 276,00
1.00 -EMPENHO 2027/2017.............. 0,00 200,00
1.00 -EMPENHO 2029/2017.............. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 INSS PATRONAL,SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AOS SEGUINTES EMPENHOS:.............. -EMPENHO 2020/2017.............. -EMPENHO 2022/2017.............. -EMPENHO 2023/2017.............. -EMPENHO 2024/2017.............. -EMPENHO 2025/2017.............. -EMPENHO 2027/2017.............. -EMPENHO 2029/2017.............. 1.622,00
03/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.622,00
20/06/2017 Pagamento de Empenho 2374/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.622,00
TOTAL 1.622,00 1.622,00 1.622,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.