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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2447 Data de lançamento: 08/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER PARA O PERÍODO DE 30 DIAS........ -ARROZ TIPO1 EMBALAGEM DE 5KG... 10,39 103,90
6.00 -AÇÚCAR CRISTAL 5KG............. 13,84 83,04
30.00 -CAFÉ EM PÓ SOLUVEL 500GR....... 10,28 308,40
5.00 -DOCE DE FRUTAS 1KG............. 6,08 30,40
1.00 -FARINHA DE TRIGO ESP.5KG....... 0,00 9,80
6.00 -FARINHA DE ROSCA 500GR......... 3,20 19,20
10.00 -FEIJÃO PRETO 1 KG.............. 5,20 52,00
216.00 -LEITE INTEGRAL 1LT............. 2,64 570,24
10.00 -MAIONESE 1KG................... 5,48 54,80
12.00 -MARGARINA VEG.C/SAL 500GR...... 2,14 25,68
5.00 -MASSA CABELO DE ANJO 500GR..... 2,88 14,40
12.00 -MASSA CASEIRA 500GR............ 2,38 28,56
8.00 -MASSA PARAFUSO 1KG............. 3,80 30,40
10.00 -MILHO VERDE 200GR.............. 2,08 20,80
4.00 -CALDO DE GALINHA CX/C/24 UN.... 11,50 46,00
10.00 -MOLHO DE TOMATE REFOGADO 300GR. 0,99 9,90
30.00 -ÓLEO DE SOJA 900ML............. 3,41 102,30
6.00 -SAL REFINADO IODADO 1KG........ 0,94 5,64
10.00 -SUCO EM PÓ SABORES DIVERSOS 1KG 5,98 59,80
12.00 -PRESUNTO MAGRO 200GR........... 4,38 52,56
14.00 -QUEIJO 200GR................... 4,63 64,82
25.00 -CARNE MOÍDA BOVINA 1KG......... 12,34 308,50
15.00 -COSTELA DE PORCO 1KG........... 12,28 184,20
35.00 -PALETA BOVINA SEM GORDURA 1KG.. 9,88 345,80
60.00 -PEITO DE FRANGO 1KG............ 6,89 413,40
5.00 -SALSICHA RESFRIADA 1KG......... 6,16 30,80
15.00 -LOMBO SUÍNO RESFRIADO 1KG...... 9,40 141,00
15.00 -BEBIDA LÁCTEA SABORES DIVERSOS 1LT.............................. 2,42 36,30
6.00 -CREME DE LEITE 200GR........... 2,20 13,20
10.00 -OVOS VERMELHOS DE GALINHA...... 5,80 58,00
35.00 -BATATA INGLESA TAM.MÉDIO 1KG... 2,80 98,00
20.00 -TOMATE L.VIDA.................. 4,80 96,00
15.00 -MORANGA CABOTIÁ 2KG............ 4,90 73,50
12.00 -BATATA DOCE.................... 2,41 28,92
20.00 -CENOURA........................ 2,46 49,20
12.00 -COUVE FLOR 2KG................. 4,10 49,20
2.00 -REPOLHO ROXO 2KG............... 4,99 9,98
20.00 -BETERRABA...................... 2,39 47,80
12.00 -BRÓCOLIS 1KG................... 4,08 48,96
10.00 -ALHO BULBO INTEIRO 50GR........ 1,40 14,00
20.00 -MANDIOCA DESCASCADA NOVA....... 3,60 72,00
20.00 -BANANA CATURRA PEQ............. 2,39 47,80
6.00 -MAMÃO TIPO FORMOSO 2KG......... 4,10 24,60
20.00 -MAÇÃ TIPO FUGI................. 2,89 57,80
12.00 -MANGA ROSA..................... 3,41 40,92
10.00 -CAQUI.......................... 2,60 26,00
10.00 -PÓ PARA PUDIM CX/30GR.......... 1,03 10,30
10.00 -ERVILHA 200GR.................. 1,97 19,70
10.00 -BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR...... 3,85 38,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER PARA O PERÍODO DE 30 DIAS........ -ARROZ TIPO1 EMBALAGEM DE 5KG... -AÇÚCAR CRISTAL 5KG............. -CAFÉ EM PÓ SOLUVEL 500GR....... -DOCE DE FRUTAS 1KG............. -FARINHA DE TRIGO ESP.5KG....... -FARINHA DE ROSCA 500GR......... -FEIJÃO PRETO 1 KG.............. -LEITE INTEGRAL 1LT............. -MAIONESE 1KG................... -MARGARINA VEG.C/SAL 500GR...... -MASSA CABELO DE ANJO 500GR..... -MASSA CASEIRA 500GR............ -MASSA PARAFUSO 1KG............. -MILHO VERDE 200GR.............. -CALDO DE GALINHA CX/C/24 UN.... -MOLHO DE TOMATE REFOGADO 300GR. -ÓLEO DE SOJA 900ML............. -SAL REFINADO IODADO 1KG........ -SUCO EM PÓ SABORES DIVERSOS 1KG -PRESUNTO MAGRO 200GR........... -QUEIJO 200GR................... -CARNE MOÍDA BOVINA 1KG......... -COSTELA DE PORCO 1KG........... -PALETA BOVINA SEM GORDURA 1KG.. -PEITO DE FRANGO 1KG............ -SALSICHA RESFRIADA 1KG......... -LOMBO SUÍNO RESFRIADO 1KG...... -BEBIDA LÁCTEA SABORES DIVERSOS 1LT.............................. -CREME DE LEITE 200GR........... -OVOS VERMELHOS DE GALINHA...... -BATATA INGLESA TAM.MÉDIO 1KG... -TOMATE L.VIDA.................. -MORANGA CABOTIÁ 2KG............ -BATATA DOCE.................... -CENOURA........................ -COUVE FLOR 2KG................. -REPOLHO ROXO 2KG............... -BETERRABA...................... -BRÓCOLIS 1KG................... -ALHO BULBO INTEIRO 50GR........ -MANDIOCA DESCASCADA NOVA....... -BANANA CATURRA PEQ............. -MAMÃO TIPO FORMOSO 2KG......... -MAÇÃ TIPO FUGI................. -MANGA ROSA..................... -CAQUI.......................... -PÓ PARA PUDIM CX/30GR.......... -ERVILHA 200GR.................. -BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR...... 4.077,02
30/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.Conforme DANFE Nº 890/015259020; 890/015258661; 890/015275835; 890/015276398; 890/015179525; 890/015179269; 890/015178645; 2.100,95
12/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2447/2017 - CONFORME DANFES Nº 015258661 SÉRIE 890, Nº015275835 SÉRIE 890,Nº015179269 SÉRIE 890 e Nº015178645 SÉRIE 890. MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 1.856,27
20/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 1.651,35
26/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2447/2017 - Conforme DANFE Nº 015432158; 015432467; 015433796; 015434757; 015447164; 015435434 TODAS DA SÉRIE 890. MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 1.651,35
26/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2017 - CONFORME DANFE Nº015259020 SÉRIE 890, Nº015276398 SÉRIE 890, Nº015179525 SÉRIE 890. MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 244,68
26/12/2017 SRA.CLACIDIA PRIMMAZ SOLICITOU A ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. -324,72
TOTAL 3.752,30 3.752,30 3.752,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.