Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER PARA O PERÍODO DE 30 DIAS........ -ARROZ TIPO1 EMBALAGEM DE 5KG... |
10,39 |
103,90 |
6.00 |
-AÇÚCAR CRISTAL 5KG............. |
13,84 |
83,04 |
30.00 |
-CAFÉ EM PÓ SOLUVEL 500GR....... |
10,28 |
308,40 |
5.00 |
-DOCE DE FRUTAS 1KG............. |
6,08 |
30,40 |
1.00 |
-FARINHA DE TRIGO ESP.5KG....... |
0,00 |
9,80 |
6.00 |
-FARINHA DE ROSCA 500GR......... |
3,20 |
19,20 |
10.00 |
-FEIJÃO PRETO 1 KG.............. |
5,20 |
52,00 |
216.00 |
-LEITE INTEGRAL 1LT............. |
2,64 |
570,24 |
10.00 |
-MAIONESE 1KG................... |
5,48 |
54,80 |
12.00 |
-MARGARINA VEG.C/SAL 500GR...... |
2,14 |
25,68 |
5.00 |
-MASSA CABELO DE ANJO 500GR..... |
2,88 |
14,40 |
12.00 |
-MASSA CASEIRA 500GR............ |
2,38 |
28,56 |
8.00 |
-MASSA PARAFUSO 1KG............. |
3,80 |
30,40 |
10.00 |
-MILHO VERDE 200GR.............. |
2,08 |
20,80 |
4.00 |
-CALDO DE GALINHA CX/C/24 UN.... |
11,50 |
46,00 |
10.00 |
-MOLHO DE TOMATE REFOGADO 300GR. |
0,99 |
9,90 |
30.00 |
-ÓLEO DE SOJA 900ML............. |
3,41 |
102,30 |
6.00 |
-SAL REFINADO IODADO 1KG........ |
0,94 |
5,64 |
10.00 |
-SUCO EM PÓ SABORES DIVERSOS 1KG |
5,98 |
59,80 |
12.00 |
-PRESUNTO MAGRO 200GR........... |
4,38 |
52,56 |
14.00 |
-QUEIJO 200GR................... |
4,63 |
64,82 |
25.00 |
-CARNE MOÍDA BOVINA 1KG......... |
12,34 |
308,50 |
15.00 |
-COSTELA DE PORCO 1KG........... |
12,28 |
184,20 |
35.00 |
-PALETA BOVINA SEM GORDURA 1KG.. |
9,88 |
345,80 |
60.00 |
-PEITO DE FRANGO 1KG............ |
6,89 |
413,40 |
5.00 |
-SALSICHA RESFRIADA 1KG......... |
6,16 |
30,80 |
15.00 |
-LOMBO SUÍNO RESFRIADO 1KG...... |
9,40 |
141,00 |
15.00 |
-BEBIDA LÁCTEA SABORES DIVERSOS 1LT.............................. |
2,42 |
36,30 |
6.00 |
-CREME DE LEITE 200GR........... |
2,20 |
13,20 |
10.00 |
-OVOS VERMELHOS DE GALINHA...... |
5,80 |
58,00 |
35.00 |
-BATATA INGLESA TAM.MÉDIO 1KG... |
2,80 |
98,00 |
20.00 |
-TOMATE L.VIDA.................. |
4,80 |
96,00 |
15.00 |
-MORANGA CABOTIÁ 2KG............ |
4,90 |
73,50 |
12.00 |
-BATATA DOCE.................... |
2,41 |
28,92 |
20.00 |
-CENOURA........................ |
2,46 |
49,20 |
12.00 |
-COUVE FLOR 2KG................. |
4,10 |
49,20 |
2.00 |
-REPOLHO ROXO 2KG............... |
4,99 |
9,98 |
20.00 |
-BETERRABA...................... |
2,39 |
47,80 |
12.00 |
-BRÓCOLIS 1KG................... |
4,08 |
48,96 |
10.00 |
-ALHO BULBO INTEIRO 50GR........ |
1,40 |
14,00 |
20.00 |
-MANDIOCA DESCASCADA NOVA....... |
3,60 |
72,00 |
20.00 |
-BANANA CATURRA PEQ............. |
2,39 |
47,80 |
6.00 |
-MAMÃO TIPO FORMOSO 2KG......... |
4,10 |
24,60 |
20.00 |
-MAÇÃ TIPO FUGI................. |
2,89 |
57,80 |
12.00 |
-MANGA ROSA..................... |
3,41 |
40,92 |
10.00 |
-CAQUI.......................... |
2,60 |
26,00 |
10.00 |
-PÓ PARA PUDIM CX/30GR.......... |
1,03 |
10,30 |
10.00 |
-ERVILHA 200GR.................. |
1,97 |
19,70 |
10.00 |
-BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR...... |
3,85 |
38,50 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER PARA O PERÍODO DE 30 DIAS........ -ARROZ TIPO1 EMBALAGEM DE 5KG... -AÇÚCAR CRISTAL 5KG............. -CAFÉ EM PÓ SOLUVEL 500GR....... -DOCE DE FRUTAS 1KG............. -FARINHA DE TRIGO ESP.5KG....... -FARINHA DE ROSCA 500GR......... -FEIJÃO PRETO 1 KG.............. -LEITE INTEGRAL 1LT............. -MAIONESE 1KG................... -MARGARINA VEG.C/SAL 500GR...... -MASSA CABELO DE ANJO 500GR..... -MASSA CASEIRA 500GR............ -MASSA PARAFUSO 1KG............. -MILHO VERDE 200GR.............. -CALDO DE GALINHA CX/C/24 UN.... -MOLHO DE TOMATE REFOGADO 300GR. -ÓLEO DE SOJA 900ML............. -SAL REFINADO IODADO 1KG........ -SUCO EM PÓ SABORES DIVERSOS 1KG -PRESUNTO MAGRO 200GR........... -QUEIJO 200GR................... -CARNE MOÍDA BOVINA 1KG......... -COSTELA DE PORCO 1KG........... -PALETA BOVINA SEM GORDURA 1KG.. -PEITO DE FRANGO 1KG............ -SALSICHA RESFRIADA 1KG......... -LOMBO SUÍNO RESFRIADO 1KG...... -BEBIDA LÁCTEA SABORES DIVERSOS 1LT.............................. -CREME DE LEITE 200GR........... -OVOS VERMELHOS DE GALINHA...... -BATATA INGLESA TAM.MÉDIO 1KG... -TOMATE L.VIDA.................. -MORANGA CABOTIÁ 2KG............ -BATATA DOCE.................... -CENOURA........................ -COUVE FLOR 2KG................. -REPOLHO ROXO 2KG............... -BETERRABA...................... -BRÓCOLIS 1KG................... -ALHO BULBO INTEIRO 50GR........ -MANDIOCA DESCASCADA NOVA....... -BANANA CATURRA PEQ............. -MAMÃO TIPO FORMOSO 2KG......... -MAÇÃ TIPO FUGI................. -MANGA ROSA..................... -CAQUI.......................... -PÓ PARA PUDIM CX/30GR.......... -ERVILHA 200GR.................. -BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR...... |
4.077,02 |
|
|
30/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.Conforme DANFE Nº 890/015259020; 890/015258661; 890/015275835; 890/015276398; 890/015179525; 890/015179269; 890/015178645; |
|
2.100,95 |
|
12/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2447/2017 - CONFORME DANFES Nº 015258661 SÉRIE 890, Nº015275835 SÉRIE 890,Nº015179269 SÉRIE 890 e Nº015178645 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
1.856,27 |
20/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
|
1.651,35 |
|
26/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2447/2017 - Conforme DANFE Nº 015432158; 015432467; 015433796; 015434757; 015447164; 015435434 TODAS DA SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
1.651,35 |
26/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2017 - CONFORME DANFE Nº015259020 SÉRIE 890, Nº015276398 SÉRIE 890, Nº015179525 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
244,68 |
26/12/2017 |
SRA.CLACIDIA PRIMMAZ SOLICITOU A ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. |
-324,72 |
|
|
TOTAL |
3.752,30 |
3.752,30 |
3.752,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.