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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2451 Data de lançamento: 08/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 19319/30.......... 0,00 90,21
1.00 - 19319/54.......... 0,00 391,19
1.00 - 19319/09.............. 0,00 208,22
1.00 - 19319/52............ 0,00 18,24
1.00 - 19319/51.......... 0,00 150,83
1.00 - 19319/16............ 0,00 382,78
1.00 - 19319/25.......... 0,00 294,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2017 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 19319/30.......... - 19319/54.......... - 19319/09.............. - 19319/52............ - 19319/51.......... - 19319/16............ - 19319/25.......... 1.535,71
08/05/2017 Conforme Nota Fiscal Nº U/202090; U/202089; U/202096; U/202097; U/202087; U/202098; U/202091; 1.535,71
09/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2451/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 1.535,71
TOTAL 1.535,71 1.535,71 1.535,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.