Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ALCEMAR RODRIGUES DE MORAES, PORTADOR DE LEUCEMIA E QUE ENCONTRA-SE ABRIGADO NA CASA DE PASSAGEM.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FUNGIROX ESMALTE..............
125,97
251,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ALCEMAR RODRIGUES DE MORAES, PORTADOR DE LEUCEMIA E QUE ENCONTRA-SE ABRIGADO NA CASA DE PASSAGEM.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FUNGIROX ESMALTE..............
251,94
29/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
251,94
14/06/2017
Pagamento de Empenho 2463/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
251,94
TOTAL
251,94
251,94
251,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.