Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2499 |
Data de lançamento: |
10/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO INSS |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARCELAMENTO DE INSS LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM DO DIA 10/05/2016....................... |
0,00 |
5.012,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2017 |
PARCELAMENTO DE INSS LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM DO DIA 10/05/2016....................... |
5.012,26 |
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10/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO REF.PARCELAMENTO DE INSS LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM DO DIA 10/05/2016....................... |
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5.012,26 |
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10/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2017
INSS - 9672 |
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5.012,26 |
TOTAL |
5.012,26 |
5.012,26 |
5.012,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.