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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2501 Data de lançamento: 10/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............. -55 3327 1440 0,00 14,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2017 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............. -55 3327 1440 14,09
10/05/2017 Conforme Nota Fiscal Nº UT/3079; 14,09
15/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2017 VIVO S.A. - 11038 14,09
TOTAL 14,09 14,09 14,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.