Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2511 |
Data de lançamento: |
10/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 2717 |
0,00 |
23,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 2717 |
23,14 |
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10/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº UT/3084; |
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23,14 |
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11/05/2017 |
EMPENHO SERÁ ESTORNADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO |
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-23,14 |
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11/05/2017 |
ESTORNO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO |
-23,14 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.