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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2545 Data de lançamento: 11/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRA 3082,O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - SERVIÇO ALTERNADOR........... 0,00 80,00
1.00 - SERVIÇO DE ARRANQUE........... 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2017 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRA 3082,O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - SERVIÇO ALTERNADOR........... - SERVIÇO DE ARRANQUE........... 160,00
22/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 160,00
23/05/2017 Pagamento de Empenho 2545/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.