Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2553 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração |
Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA ELÉTRICA GRANDE DE MESA,12 DIGÍTOS,C/BOBINA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DO RPPS....... |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2017 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA ELÉTRICA GRANDE DE MESA,12 DIGÍTOS,C/BOBINA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DO RPPS....... |
380,00 |
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29/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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380,00 |
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27/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2017
Darci Martinelli Moveis - 10897 |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.