Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2565 |
Data de lançamento: |
15/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REF.TROCA DE BORRACHA DO CARIMBO DA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL..................... |
0,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2017 |
EMPENHO REF.TROCA DE BORRACHA DO CARIMBO DA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL..................... |
16,00 |
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29/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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16,00 |
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27/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2565/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16,00 |
TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.