Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2576 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO GOL PLACA IND 7946.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS................. |
199,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2017 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO GOL PLACA IND 7946.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS................. |
199,00 |
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29/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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199,00 |
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27/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2576/2017
LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892 |
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199,00 |
TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.