Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2579 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF.PAGTO DE SEGURO DPVAT ANO 2017 DO VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382, LOTADO NA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO......................... |
0,00 |
67,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2017 |
EMPENHO REF.PAGTO DE SEGURO DPVAT ANO 2017 DO VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382, LOTADO NA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO......................... |
67,84 |
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16/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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67,84 |
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16/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2017
DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS - 9288 |
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67,84 |
TOTAL |
67,84 |
67,84 |
67,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.