Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2600 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELO CONSERTO DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VEÍCULO GOL PLACA IQW 8536, LOTADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO......... |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2017 |
EMPENHO P/PAGTO PELO CONSERTO DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VEÍCULO GOL PLACA IQW 8536, LOTADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO......... |
80,00 |
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21/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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80,00 |
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27/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2600/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.