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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DERLEI LUIZ RAVANELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2621 Data de lançamento: 17/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18/05/2017,PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA FAMURS, TCE E DPM ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº048 DE 17/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............ 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18/05/2017,PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA FAMURS, TCE E DPM ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº048 DE 17/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............ 375,00
17/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 375,00
17/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2017 DERLEI LUIZ RAVANELLO - 7904 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.