Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2638 |
Data de lançamento: |
18/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827 LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2017 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827 LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ |
170,00 |
|
|
12/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
|
170,00 |
|
26/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2638/2017
ROGERIO BONATO ME - 3410 |
|
|
170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.