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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2673 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Empenho referente a aquisição de materiais de Iluminação Pública para a Secetaria de Obras, conforme Carta Convite 009/2017: .................. - Luvas de vaqueta manga longa para serviços com eletricidade ........... 34,40 68,80
200.00 - Fio sólido de cobre interno preto 2,5 mm 0,98 196,00
10.00 - Lâmpadas halogenas de 100 w ..... 5,85 58,50
10.00 - CDP-70 conector derivação perfurante principal: 10-95 mm² - derivação 1,5-10mm², torque de ajuste 8N.m ......... 5,45 54,50
20.00 - Conector tipo parafuso ............... 2,85 57,00
160.00 - Relé fotoelétrico mod.RM 74/NF 220v 50/60 Hz 1800 VA 1000W ......... 39,98 6.396,80
15.00 - Suporte de porcelana reforçado com rosca E40 com borne para fixação dos fios ................. 7,86 117,90
1.00 - Chave de comando geral de 220 volts com contactora 2510 e disjuntor de 30 amperes e base para fotocelula ................ 398,90 398,90
1.00 - Disjuntor bipolar de 50 amperes .................... 39,98 39,98
100.00 - Fio sólido de cobre 1,5 mm ............ 0,69 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 Empenho referente a aquisição de materiais de Iluminação Pública para a Secetaria de Obras, conforme Carta Convite 009/2017: .................. - Luvas de vaqueta manga longa para serviços com eletricidade ........... - Fio sólido de cobre interno preto 2,5 mm - Lâmpadas halogenas de 100 w ..... - CDP-70 conector derivação perfurante principal: 10-95 mm² - derivação 1,5-10mm², torque de ajuste 8N.m ......... - Conector tipo parafuso ............... - Relé fotoelétrico mod.RM 74/NF 220v 50/60 Hz 1800 VA 1000W ......... - Suporte de porcelana reforçado com rosca E40 com borne para fixação dos fios ................. - Chave de comando geral de 220 volts com contactora 2510 e disjuntor de 30 amperes e base para fotocelula ................ - Disjuntor bipolar de 50 amperes .................... - Fio sólido de cobre 1,5 mm ............ 7.457,38
21/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 2.482,00
30/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 2.638,56
11/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2673/2017 - CONFORME DANFE Nº015.291.517 SÉRIE 890. JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 2.482,00
06/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 2.336,82
21/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2673/2017 - CONFORME DANFE Nº015.497.430 SÉRIE 890. JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 2.638,56
07/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2673/2017 - CONFORME DANFE Nº015.753.132 SÉRIE 890. JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 2.336,82
TOTAL 7.457,38 7.457,38 7.457,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.