Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.50 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15X4 PARA SER UTILIZADO NA VAN PLACA IPU 4908, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
43,00 |
279,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2017 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15X4 PARA SER UTILIZADO NA VAN PLACA IPU 4908, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
279,50 |
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30/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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279,50 |
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01/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2693/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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279,50 |
TOTAL |
279,50 |
279,50 |
279,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.