Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
27 |
Data de lançamento: |
10/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085010210 |
0,00 |
22,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085010210 |
22,19 |
|
|
10/01/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/035552216; |
|
22,19 |
|
16/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
|
|
22,19 |
TOTAL |
22,19 |
22,19 |
22,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.