Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2700 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Obras e Trânsito |
Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... - TAPETE 60CM X 1M............. |
9,99 |
59,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... - TAPETE 60CM X 1M............. |
59,94 |
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30/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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59,94 |
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14/08/2017 |
Pagamento de Empenho 2700/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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59,94 |
TOTAL |
59,94 |
59,94 |
59,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.