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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2717 Data de lançamento: 24/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- GBF FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL;................... - PARA BRISA(COLOCADO E GRAVADO NUMERAÇÃO)....................... 680,00 680,00
1.00 - JG PALHETAS................... 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL;................... - PARA BRISA(COLOCADO E GRAVADO NUMERAÇÃO)....................... - JG PALHETAS................... 730,00
07/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 730,00
11/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2017 ROGERIO BONATO ME - 3410 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.