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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 274 Data de lançamento: 24/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E RECESSO REMUNERADO A ESTUDANTES QUE REALIZARAM ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16626570....... -JOSIELI FERREIRA(RECESSO DEZ/2016)........................ 0,00 506,00
1.00 -LETICIA DA SILVA PEREIRA(BOLSA AUXÍLIO DEZ/2016)................ 0,00 1.012,00
1.00 -MARLON VINICIUS ANDRES(BOLSA AUXÍLIO DEZ/2016)................ 0,00 607,20
1.00 -MARLON VINICIUS ANDRES(RECESSO DEZ/2016)........................ 0,00 404,80
1.00 -SABRINA SOUZA MARTINELLI(BOLSA AUXÍLIO DEZ/2016)................ 0,00 1.012,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2017 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E RECESSO REMUNERADO A ESTUDANTES QUE REALIZARAM ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16626570....... -JOSIELI FERREIRA(RECESSO DEZ/2016)........................ -LETICIA DA SILVA PEREIRA(BOLSA AUXÍLIO DEZ/2016)................ -MARLON VINICIUS ANDRES(BOLSA AUXÍLIO DEZ/2016)................ -MARLON VINICIUS ANDRES(RECESSO DEZ/2016)........................ -SABRINA SOUZA MARTINELLI(BOLSA AUXÍLIO DEZ/2016)................ 3.542,00
24/01/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ. 3.542,00
31/01/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 274/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 3.542,00
TOTAL 3.542,00 3.542,00 3.542,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.