Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2851 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. maio 2017 |
0,00 |
3.220,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2017 |
INSS PARTE PATRONAL REF. maio 2017 |
3.220,08 |
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29/05/2017 |
liquidação folha de pagto maio/2017 |
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3.220,08 |
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29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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29,00 |
20/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2851/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.191,08 |
TOTAL |
3.220,08 |
3.220,08 |
3.220,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
29/05/2017 |
29,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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29,00 |
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