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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2950 Data de lançamento: 29/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE CÂMERAS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SEGUE: * -SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE REDE EXTERNA, CABEAMENTO, TROCA DE CABOS DANIFICADOS ................. 490,00 490,00
1.00 - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMAGENS ........................ 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE CÂMERAS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SEGUE: * -SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE REDE EXTERNA, CABEAMENTO, TROCA DE CABOS DANIFICADOS ................. - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMAGENS ........................ 580,00
05/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 580,00
06/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2017 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.