3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA DE CÂMERAS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SEGUE: * -BALON E CANECTORES ....................
26,00
78,00
1.00
- SISTEMA X
246,00
246,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2017
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA DE CÂMERAS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SEGUE: * -BALON E CANECTORES .................... - SISTEMA X
324,00
01/06/2017
MOTIVO:VALOR DOS ITENS ERRADO.
-324,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.