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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2969 Data de lançamento: 31/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME CC-11/2017.............. -PNEUS 215/75/R16/08 LONAS INDICE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 113, DEVIDAMENTE MONTADO E BALANCEADO PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA ITK-8547 E IUW-5056... 539,00 6.468,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2017 AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME CC-11/2017.............. -PNEUS 215/75/R16/08 LONAS INDICE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 113, DEVIDAMENTE MONTADO E BALANCEADO PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA ITK-8547 E IUW-5056... 6.468,00
08/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 6.468,00
12/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2017 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 6.468,00
TOTAL 6.468,00 6.468,00 6.468,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.