AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/
TRANSP.ESCOLAR,CONFORME CC-11/17.
-CÂMARA DE AR 215/75/17.5,PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,ISK-8214, ISZ-8217,ISB-7372................
107,00
1.070,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/
TRANSP.ESCOLAR,CONFORME CC-11/17.
-CÂMARA DE AR 215/75/17.5,PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,ISK-8214, ISZ-8217,ISB-7372................
1.070,00
16/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
1.070,00
16/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2017
MODELO PNEUS LTDA - 10051
1.070,00
TOTAL
1.070,00
1.070,00
1.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.