AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/
TRANSP.ESCOLAR,CONFORME CC-11/17.
(ITEM 13)PROTETOR/COLARINHO ARO 20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657..................
34,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/
TRANSP.ESCOLAR,CONFORME CC-11/17.
(ITEM 13)PROTETOR/COLARINHO ARO 20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657..................
340,00
08/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
340,00
30/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2017
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.