AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IKK-1657 DA SEC.
MUN.DA EDUCAÇÃO/TRANSP.ESCOLAR
CONFORME CC-011/2017............. -CÂMARA ARO 22.5................
99,00
594,00
10.00
-PROTETOR/COLARINHO ARO 22.5....
33,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IKK-1657 DA SEC.
MUN.DA EDUCAÇÃO/TRANSP.ESCOLAR
CONFORME CC-011/2017............. -CÂMARA ARO 22.5................ -PROTETOR/COLARINHO ARO 22.5....
924,00
08/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
924,00
12/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2985/2017
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125
924,00
TOTAL
924,00
924,00
924,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.