Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2990 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE PACIENTE DA SEC.MUN.DA SAÚDE..... -ARISTAB 10mg................... |
0,00 |
413,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE PACIENTE DA SEC.MUN.DA SAÚDE..... -ARISTAB 10mg................... |
413,05 |
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13/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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413,05 |
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14/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2990/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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413,05 |
TOTAL |
413,05 |
413,05 |
413,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.