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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3026 Data de lançamento: 02/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- GSUAS FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DA ANTIGA E.M.E.I.PINGO DE GENTE,ONDE SERÁ INSTALADO O CRAS,SCFV e o PBF.... -TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR BRANCA GALÃO DE 18 LITROS.... 189,00 378,00
10.00 -SOLVENTE....................... 9,90 99,00
5.00 -LIXA 80mm...................... 3,92 19,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DA ANTIGA E.M.E.I.PINGO DE GENTE,ONDE SERÁ INSTALADO O CRAS,SCFV e o PBF.... -TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR BRANCA GALÃO DE 18 LITROS.... -SOLVENTE....................... -LIXA 80mm...................... 496,60
13/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 496,60
14/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2017 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 496,60
TOTAL 496,60 496,60 496,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.