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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO ARTHUR RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3047 Data de lançamento: 05/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE E DPM NOS DIAS 08 E 09/16/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 059DE 05/06/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............ 300,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE E DPM NOS DIAS 08 E 09/16/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 059DE 05/06/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............ 450,00
05/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 450,00
05/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2017 PAULO ARTHUR RIBEIRO - 8479 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.