Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3072 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA MAIO/2017. |
0,00 |
29.940,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2017 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA MAIO/2017. |
29.940,30 |
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05/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000051489; |
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29.940,30 |
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12/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 |
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29.940,30 |
TOTAL |
29.940,30 |
29.940,30 |
29.940,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.